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內(nèi)部稽核

內(nèi)部稽核之目的

內(nèi)部稽核目的在於協(xié)助董事會及經(jīng)理人檢查及覆核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營運(yùn)之效果及效率,並適時(shí)提供改進(jìn)建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。

內(nèi)部稽核組織及運(yùn)作

  • 本公司為加強(qiáng)公司治理、強(qiáng)化內(nèi)部控制與稽核制度,於董事會設(shè)稽核單位,並依公司規(guī)模、業(yè)務(wù)情況、管理需要及其他有關(guān)法令之規(guī)定,配置適任及適當(dāng)人數(shù)之專任內(nèi)部稽核人員。
  • 本公司內(nèi)部稽核主管之任免,應(yīng)經(jīng)審計(jì)委員會同意,並提董事會決議。其每年考評及薪資報(bào)酬由董事長核定之。
  • 稽核單位依風(fēng)險(xiǎn)制定年度稽核計(jì)畫,並提呈審計(jì)委員會及董事會通過後,依年度稽核計(jì)劃執(zhí)行稽核工作。
  • 稽核單位依照主管機(jī)關(guān)之規(guī)定,於法令期限內(nèi)完成下列事項(xiàng)之網(wǎng)路申報(bào)作業(yè):
    1. 十二月底前申報(bào)次年度之『年度稽核計(jì)畫』。
    2. 元月底前申報(bào)當(dāng)年度『稽核主管與稽核人員資料』。
    3. 二月底前申報(bào)前年度『年度稽核計(jì)畫執(zhí)行情形』。
    4. 三月底前申報(bào)前年度『內(nèi)部控制制度聲明書』。
    5. 五月底前申報(bào)前年度『內(nèi)部控制制度缺失及異常事項(xiàng)改善情形』。